Link di collegamento a “Ricerca documenti dell’Archivio Albo Pretorio” – Per Categoria – (in costante aggiornamento) – Atti da marzo 2011
Giugno, 2010
n. 054 del 10/06/2010
OGGETTO : “LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO” . IMPEGNO DI SPESA EURO 1.113,84
n. 053 del 08/06/2010
OGGETTO: Corrispettivo contrattuale per il servizio di igiene urbana relativo ai mesi di luglio e agosto 2010. Liquidazione spesa di € 1.310.833,33, I.V.A. inclusa, in favore A.S.M..
n. 051 del 04/06/2010
OGGETTO: “RIMBORSO TRATTAMENTO ECONOMICO ED ONERI IN FAVORE DELLA CASA DI RIPOSO SAN FRANCESCO DI GIOVINAZZO PER IL PROPRIO DIPENDENTE SIG. PIERGIOVANNI NICOLA PERIODO DA DICEMBRE 2009 AD APRILE 2010 PER ESPLETAMENTO MANDATO DI CONSIGLIERE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA €. 1.656,20”.
n. 052 del 04/06/2010
OGGETTO: “RIMBORSO TRATTAMENTO ECONOMICO ED ONERI IN FAVORE DELLA EMI SpA DI ROMA PER IL PROPRIO DIPENDENTE SIG. GIANCOLA PASQUALE PER ESPLETAMENTO MANDATO DI CONSIGLIERE COMUNALE NELL’ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA €. 3.635,32”
n. 050 del 01/06/2010
OGGETTO: “Liquidazione indennità di vacanza contrattuale al personale dipendente del Comune di Molfetta”
Maggio, 2010
n. 049 del 28/05/2010
OGGETTO: Interventi di elaborazione dati fascicoli personale dipendente. Liquidazione spesa per complessivi € 7.176,00, in favore ditta CEL Informatica s.r.l.
n. 048 del 19/05/2010
OGGETTO: Approvazione e divulgazione “Avviso Esplorativo per manifestazione di interesse al servizio di gestione Parco Pubblico compreso nel comparto speciale B.2.3”. Affidamento servizio stampa alla Tipografia “La Nuova Mezzina” s.r.l.
n. 046 del 17/05/2010
OGGETTO: Interventi di elaborazione dati. Liquidazione spesa per complessivi € 6.300,00, in favore ditta CEL Informatica s.r.l.
n. 047 del 17/05/2010
OGGETTO: Interventi di elaborazione dati 1° trimestre 2010. Liquidazione spesa per complessivi € 6.300,00, in favore ditta CEL Informatica s.r.l.
n. 045 del 13/05/2010
OGGETTO: Erogazioni in favore M.T.M. ex art. 24, comma 3°, L.R. 10/2009, di € 28.726,08 relative al 1°semestre 2010.
n. 043 del 11/05/2010
OGGETTO: Liquidazione spesa di € 2.815.74 in favore Dott.sa Antonella Trapanese, Notaio in Molfetta.
n. 044 del 11/05/2010
OGGETTO: Liquidazione compenso sostitutivo di n. 46 giorni di ferie non fruite al Sig. Lomartire Giuseppe, già dipendente comunale, collocato a riposo per superati limiti di età con decorrenza dal 1°/10/2009.
n. 040 del 10/05/2010
OGGETTO : ELEZIONI REGIONALI DEL 28 E 29 MARZO 2010. “LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO PERIODO APRILE”
n. 041 del 10/05/2010
OGGETTO : “LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO” . IMPEGNO DI SPESA EURO 550,11
n. 042 del 10/05/2010
OGGETTO : LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ATO-RIFIUTI
n. 038 del 03/05/2010
OGGETTO: Corrispettivo contrattuale per il servizio di igiene urbana relativo ai mesi di maggio e giugno 2010. Liquidazione spesa di € 1.310.833,33, I.V.A. inclusa, in favore A.S.M..
Aprile, 2010
n. 037 del 30/04/2010
OGGETTO: Corrispettivi per erogazione di servizio di trasporto pubblico urbano 2° trimestre 2010. Liquidazione spesa € 122.249,60 in favore M.T.M. s.p.a.
n. 036 del 15/04/2010
OGGETTO : “LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO” . IMPEGNO DI SPESA EURO 891,91
n. 035 del 14/04/2010
OGGETTO : ELEZIONI REGIONALI DEL 28 E 29 MARZO 2010. “LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO PERIODO FEBBRAIO-MARZO”
n. 031 del 12/04/2010
OGGETTO: Estinzione anticipazione CDP spa mediante fondo Rotativo per la progettualità di euro 37.132,09 per progettazione lavori di “Allargamento strada di collegamento Via Berlinguer -Piazza Madonna delle Rose.
n. 032 del 12/04/2010
OGGETTO: “VERSAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2010 AL FONDO MOBILITA’ SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI GESTITO DALLA AGENZIA AUTONOMA SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI – ROMA”
n. 033 del 12/04/2010
OGGETTO: “RIMBORSO TRATTAMENTO ECONOMICO ED ONERI IN FAVORE DELLA GETRAG DI MODUGNO PER IL PROPRIO DIPENDENTE SIG. ARMENIO LEONARDO PER ESPLETAMENTO MANDATO DI CONSIGLIERE COMUNALE NELL’ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA €. 402,41”
n. 034 del 12/04/2010
OGGETTO: Corrispettivi per erogazione di servizio di trasporto pubblico urbano 1° trimestre 2010. Liquidazione spesa € 122.249,60 in favore M.T.M. s.p.a.
n. 030 del 07/04/2010
OGGETTO: Costituzione nuovi impegni economali 2010.
n. 039 del 06/04/2010
OGGETTO: 3° Reintegro Cassa Economale Anticipazione 2010 – €. 46.043,12
n. 029 del 01/04/2010
OGGETTO: 2° Reintegro Cassa Economale Anticipazione 2010 – €. 47.359,25
Marzo, 2010
n. 067 del 28/0372010Oggetto: Riconoscimento inflazione da parte della Regione Puglia in favore degli Enti Locali destinatari di risorse per i servizi di trasporto pubblico locale, per il quadriennio 2006-2009.
n. 028 del 26/03/2010
OGGETTO: Corrispettivo per interventi di pulizia straordinaria eseguiti nel corso dell’anno 2008. Liquidazione spesa di € 79.999,70, I.V.A. inclusa, in favore A.S.M..
n. 027 del 24/03/2010
OGGETTO: Interventi di bonifica effettuati dall’ASM in località Pozzo Biancolillo. Liquidazione spesa di € 13.515,89, I.V.A. inclusa.
n. 025 del 22/03/2010
OGGETTO: rimborso cauzione all’associazione SER MOLFETTA per risoluzione contratto di locazione, n. 7173 del 16/12/2004, immobile comunale sito in Molfetta presso il Palazzetto dello Sport “Cap. G. Poli”.
n. 026 del 22/03/2010
OGGETTO: Fornitura di n. 2 scanner di rete modello EPSON GT-S80N. Affidamento alla ditta Cdc Infonet s.r.l. di Molfetta. Liquidazione spesa di 2.160,00 IVA inclusa.
n. 024 del 19/03/2010
OGGETTO: Corrispettivo per servizi aggiuntivi di disinfestazione, pulizia straordinaria e campagne informative eseguiti nel corso dell’anno 2009. Liquidazione spesa di € 135.000,00, I.V.A. inclusa, in favore A.S.M..
n. 023 del 18/03/2010
OGGETTO: COMPENSAZIONE TITOLI DI VIAGGIO GRATUITI IN FAVORE CATEGORIE SVANTAGGIATE EX ART. 30 L.R. 31/10/2002 N. 18
n. 022 del 17/03/2010
OGGETTO: “Presa d’atto Decreto Sindacale n. 10289/1 del 18/02/2010”
n. 021 del 16/03/2010
OGGETTO : “LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO” . IMPEGNO DI SPESA EURO 1.331,55
n. 019 del 08/03/2010
OGGETTO: Corrispettivo contrattuale per il servizio di igiene urbana relativo ai mesi di marzo e aprile 2010. Liquidazione spesa di € 1.310.833,33, I.V.A. inclusa, in favore A.S.M..
n. 020 del 08/03/2010
OGGETTO: “Liquidazione in favore di Equitalia Eter (Agenzia delle riscossioni) per tardivi versamenti contributi all’I.N.P.S. sede di Bari. Impegno di spesa €. 2.458,42”.
Febbraio, 2010
n. 018 del 23/02/2010
OGGETTO: 1° Reintegro Cassa Economale Anticipazione 2010 – €. 42.124,56
n. 017 del 17/02/2010
OGGETTO: Seminario ARETE’ “I documenti di programmazione finanziaria 2010-2012”, Bari 29 gennaio 2010
n. 016 del 15/02/2010
OGGETTO: Partecipazione ai Laboratori Interattivi sui fondi Strutturali 17 dicembre 2009 – 14 giugno 2010. Impegno di spesa di 600,00 euro.